1、制订年度内部审计计划,并能独立实施内部审计业务日常工作,独立完成专项审计,熟悉各种审计形式及审计重点,包括但不限于内部控制审计、经济责任审计、工程审计、税务审计及其他专项审计;
2、能够对内部审计中发现的内控缺陷,提出合理可行的整改建议,协助相关单位发现并识别风险点,提出合理业务开展及执行的控制建议,督促相关单位整改并落实整改结果,跟踪内部审计报告整改的落实情况;
3、能够主动在日常业务中发现制度与流程存在的问题,梳理基础业务运作流程、对内部各种风险进行检查和评价,对发现的问题进行整改和跟踪,积极沟通并向上汇报,提供解决方案并负责跟进;
4、能够独立撰写内部审计方案、审计报告、综合信息、综合文稿等;
5、完成领导交办的其他工作。
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